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Devis, factures et règlements · TUTORIEL MAVELYX

Préparer un avoir sur une facture émise

Utilisez l’action dédiée à l’avoir pour corriger une facture émise en conservant le lien avec le document d’origine.

Mis à jour le 2 octobre 2026

Avant de commencer

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Comment procéder

  1. Ouvrir la facture d’origine

    Depuis « Facturation », retrouvez la facture concernée. Contrôlez le client, la référence et les règlements déjà associés.

  2. Choisir Émettre un avoir

    Sur une facture émise, utilisez « Émettre un avoir ». Vérifiez les informations reprises depuis le document d’origine.

  3. Définir la correction

    Renseignez la correction dans le document proposé et vérifiez les montants. Conservez une désignation permettant de comprendre ce qui est corrigé.

  4. Contrôler le résultat

    Relisez l’aperçu et les points signalés avant de confirmer l’émission. Retrouvez ensuite l’avoir dans la vue « Avoirs » et contrôlez la situation de la facture.

Le résultat à vérifier

La correction est portée par un document lié à la facture d’origine.

Exemple d’utilisation

Une prestation facturée doit être corrigée : l’entreprise prépare un avoir plutôt que de réécrire silencieusement la facture déjà émise.

Le point à vérifier

Un avoir et un remboursement sont deux opérations distinctes. Contrôlez leur traitement dans le suivi du client avant de considérer l’affaire soldée.

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